正在加载...上年度的发票被认定为接受虚开发票,本年度要求转出,怎么做账务处理#商业#
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我取得商品的进项发票,当月入账但是没抵扣,做分录,借库存商品,应交税费-未认证进项税,贷:应付账款。那这个月我抵扣时要怎么做分录呢。还有一个就是商品销售出库,分录是借主营业务成本,贷:库存商品对吗#商业#
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老师,年末有进项税要不要转出?#商业#
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