正在加载...去年发生的业务已经开票给对方,现在发生销售折让需要我方开红字发票给对方。应该怎么做账?需要调整以前年度损益吗?去年开票给对方时做账分录是借:银行存款 贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税-销项税金#商业#
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商贸公司,管理费用,业务招待费金额很大,如何分摊费用,计算利润#商业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
商业企业税负应该控制在多少呢#商业#
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公司6月底付了代账公司6400的代账费用,我在6月的记账凭证上 借:预付账款6400 贷:银行存款6400 7月做了摊销 借:管理费用-代理记账费570 贷:预付账款570 8月收到了代账公司开了发票,是专票,不含税金额是6336.63,税额63.37 我现在怎么调整这笔账#商业#
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请问三月份一笔业务忘记开发票了,当时这比收入没有做进去,另外进货也只有一张送货单,没有做进货的分录。现在有什么办法把采购销售这个产品的业务做到3月份吗?分录怎么写?是不是可以修改增值税报表呢?盼回复,我是电商行业的#商业#
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老师好,公司2024.5月成立,到12月还没有经营收入,期间发生的50万费用已做到对应科目比如管理费用—业务费、差旅费等等。并且第三季度已经申报各项税。后面听说应该全部入管理费用—开办费,并且企业所得税不应该确认为损益。是这样的吗?可以我已经按正常做账报税的方法做了,现在该怎么办呢?第四季还没有申报#商业#
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