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答疑老师:Annina老师
做其他应收款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
应收账款年末为啥没有余额,其他应付款金额较大 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
要是签订的是劳务合同,那就需要取得劳务发票,记账直接记到相关成本费用就好 如果是劳动合同,按照工资薪金申报,从应付职工薪酬过渡 查看全部回复
答疑老师:杨老师
正常应该在入库的时候分摊进产品成本 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
月报填的是当月末的科目余额数据 查看全部回复
答疑老师:石老师
你好,季度申报时 需要先填制财务报表,根据报表填写资产负债和利润表即可。如果没有发生任何账务,都填零即可。 查看全部回复
答疑老师:patience
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
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根据促销服务费直接相关的支出结转成本 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借银行存款dai应交税费, 红数冲计提借营业税金附加dai应交税费 查看全部回复
答疑老师:张老师
是想问这个专票可以抵扣吗? 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
什么原因导致的退税? 查看全部回复
可以 查看全部回复
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答疑老师:小小
公司法人借信用卡的钱,怎么会做内账上来? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
不要 查看全部回复
答疑老师:venus老师
一点关联都没有的公司吗 查看全部回复
只要是今年实际发生的费用,年后在汇算清缴前取得了都可以作为本年的费用税前扣除 查看全部回复
首先要弄清楚为什么账实不符 查看全部回复
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可以,但是有一定的风险 查看全部回复
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在22年进行更正 查看全部回复
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