正在加载...请问老师,有的进项没有,开了销项,这个之前没有过账的,就是进销少,销项多了,之前没有成本进去,现在供应商愿意补发票,假如我之前转的钱是5000不含税的金额,然后,他又叫我转了650元的税钱给他,他给我开票,全部走的微信付的款,请问这个分录是什么?这个是补的去年➕今年的进项发票#商业#
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请问10月份申报了5个人的工资和社保,9月申报了3个人的,10月交的社保金额是9-10月的社保费(相当于10月交的钱是包含了新增加两个人9-10月的社保),做账的分录应该怎么做呢#商业#
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老师好,合同约定我们收取客户20万的技术使用费作为保证金,时间为两年。两年内客户使用按300元/次结算,可以在保证金中抵扣。收到20万保证金是做预收账款还是其他应付款?假如客户三个月才使用200次就是6万元,我在第三个月才确认收入吗?然后开6万的发票给客户,再冲抵这个保证金的钱。因为是设备所以固定资产折旧每月还是入成本,收入就为0,直到第三个月使用完才确认收入。老师我的思路对吗?#商业#
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