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答疑老师:王苗苗老师
借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,销项减进项都有余额,那应交税费-应交增值税转出未交增值税期末余额在dai方,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
答疑老师:小梦老师
您好,你是想问社保缴纳的分录吗? 查看全部回复
借其他应收款-老板 老板娘 dai银行存款, 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您这个是什么意思? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
符合条件的居民企业之间的股息、红利,免征企业所得税。 查看全部回复
答疑老师:易老师
冲销多提的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
1、可以 2、不需要 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
达到预计可以使用状态需要预转资处理 查看全部回复
答疑老师:patience
借 生产成本-直接材料 50000 制造费用 5000 管理费用 1000 dai 原材料 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
偿还债务 查看全部回复
答疑老师:小小
按税目申报,以公司签订的合同为基础 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
可以,客户不要发票公司也应该确认收入申报纳税,做无票收入是正确的,没有风险 查看全部回复
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是指公积金的分录么 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
4月份开始不可以开1个点的发票 查看全部回复
具体以广州人社局的政策为准 查看全部回复
正常应该在入库的时候分摊进产品成本 查看全部回复
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你是问结转增值税分录吗?增值税不需要计提 查看全部回复
其他应收款 查看全部回复
答疑老师:财税刘
你好,我如没理解错,你的公司是总部的子公司,你开票给了总部,实现收入、帐记了应收账款,同时已经结转了销售成本。等收回总部的货款时需冲销挂账的应收账款。当月已经结转过销售成本,以后不用再每月结转成本了。希望能帮你。 查看全部回复
公众号:会计宝
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