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答疑老师:patience
金额大么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
红冲之前的,然后按照票入账 查看全部回复
答疑老师:揭老师
建议对往来明细账做清理 查看从那一年开始对不上 那一笔业务对不上 再上报你上级领导 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,不同行业不一样的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
答疑老师:清岚
今年汇算清缴的时候纳税调整了吗? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
工会经费、福利费、固定资产折旧、无形资产摊销等 查看全部回复
存不存在雇佣关系,有没有签劳动合同 查看全部回复
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答疑老师:许老师
一般计入营业外收入 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
一般以折扣后价格计入收入, 查看全部回复
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
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账外 查看全部回复
没有增加啊,应付账款本期借方5000,期末余额较期初少了5000 查看全部回复
答疑老师:Yan
赠送要视同销售 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
重新登录试试,如果不行联系客服,可能是软件问题 查看全部回复
要计算具体税额,需先确定开票金额(含税/不含税) ,假设您开具的5%普票含税金额为10000元(以此为基数演示计算逻辑,您可按实际金额替换),各税种及合计税点如下: 一、各税种具体金额(以含税10000元为例) 1.?增值税 小规模纳税人增值税=含税金额÷(1+征收率)×征收率 计算:10000÷(1+5%)×5% ≈ 476.19元 ? 2.?附加税(减半征收后) 附加税以增值税为计税基数,包括城建税(7%)、教育费附加(3%)、地方教育附加(2%),合计税率12%,小规模减半后为6%。 计算:476.19×6% ≈ 28.57元 ? 3.?企业所得税(假设按5%核定征收) 通常以不含税收入为计税基数(具体以当地税务核定方式为准)。 不含税收入=10000÷(1+5%)≈9523.81元 计算:9523.81×5% ≈ 476.19元 ? 4.?印花税(按0.03%计算) 通常以合同金额(含税/不含税需看合同约定,此处按含税算) 为基数,税率0.03%(即0.0003)。 计算:10000×0.03% = 3元 二、合计税点 1.?合计税额=增值税+附加税+所得税+印花税=476.19+28.57+476.19+3≈983.95元 ? 2.?合计税点=(合计税额÷含税开票金额)×100% = (983.95÷10000)×100%≈9.84% 查看全部回复
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房产税在我国境内城市、县城、建制镇和工矿区征收。 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:wam
没有明白,结转成本按销售商品的进价结转是正确的。你的库存剩下来是因为已经销售但是没有开发票结转收入留下来的,还是就是未销售的产品的实际库存? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
不可以 查看全部回复
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