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我公司10月购入一批货物,分录借:库存商品917431.19 应交税费-进项税82568.81 贷:银行存款1000000,此批货物已于10月销售,已抵扣进项税,并结转成本,在11月的时候销售方发现备注栏填写错误,需要红冲重新开具,票面金额税额都是不变的,我是这么处理的借:库存商品-917431.19,应交税费—进项转出 -82568.81 贷:银行存款 -1000000,然后再记一笔借:库存商品917431.19,应交税费—进项税82568.81 贷:银行存款 1000000,这么做是否正确,那我的进行税额转出和进行税额要怎么进行结转?#商业#
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公司借款给个人,每月收一百的利息与本金怎么做会计分录#商业#
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我想问一下 1月初开票出去,做了暂估,分录是:借 管理费用-暂估 贷:其他应付款 暂估 金额是10000元,现在我又管理票 但是没有10000元, 我该怎么去冲这笔暂估呢#商业#
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