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答疑老师:许老师
你是付款凭证的附件吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
发放的时候是这样做 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
货款之前确认收入了吗? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
不是你们的经营不可以抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
这是在增值税减免税明细表里面 查看全部回复
你95万不光是店铺里面的资金吧,店铺的产权或者其他的有没有? 查看全部回复
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答疑老师:patience
向证券期货公司申请开立买卖账户,存入资金 借其他货币资金 dai银行存款 查看全部回复
你好,可以做这样处理 借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
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答疑老师:Yan
今年作为错账处理调整分录,所得税汇算清缴期补缴所得税 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,有销售就得相应的结转成本的 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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答疑老师:wam
是收取的服务费核算吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
答疑老师:andy老师
参考工业会计的实操来处理 查看全部回复
你好,在呢。 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
正常是借长期待摊费用 dai应付账款/银行存款 然后每月分摊。但是你这个是补开的之前租赁费发票,你在12月就直接计入管理费用或者其他费用 dai应付或者银行 查看全部回复
他只是提示你可能存在风险,如果确定调整的对的话,就不需要管他 查看全部回复
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如果收付款对方是公司,借:银行存款 dai:应收账款 或者借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
虽然是同一个老板,但是不同的公司要正常做销售处理 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
对于不清楚的款项可以先挂其他应收款,然后等查明原因在做处理 查看全部回复
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公众号:会计宝
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