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答疑老师:andy老师
借:银行存款200 dai:实收资本 100 资本公积100 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
发票所属期是属于去年吗 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
去年怎么做,今年分录一样,只是做成红数。涉及损益类科目,用以前年度损益科目代替 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
现在是全部认证,后期留抵 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你拿到科目余额表以后,先从现金科目开始看看现金的余额,银行存款的余额是否正确 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这个微小差额可以计入主营业务成本或者相关费用里 查看全部回复
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答疑老师:李可可
是开具数电票么 查看全部回复
收到,稍等 查看全部回复
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顾客开瓶中奖后加10元购买价值30元的饮料,这个中间的差额,厂家会承担么 查看全部回复
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您好,借银行存款 dai营业外收入 应交税费-应交增值税销项税额 查看全部回复
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您好,12月份没做账务处理是吗? 查看全部回复
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鱼是自己养殖的吗 查看全部回复
工资等于你的收入减去社保公积金减去专项附加扣除之后的金额参考税率表计算 查看全部回复
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请问单位和个人签订合同,个人可以去税局代开发票吗?可以的 查看全部回复
答疑老师:wam
是采购方? 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
15号 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
单价高于18.87 就不亏 查看全部回复
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现在对方开专票给我,我咋做账啊?你们只是代收 查看全部回复
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一般纳税人注销时,账上的其他应付款、应付账款及留抵税额需妥善处理: - 其他应付款与应付账款: - 能偿还:正常偿还,会计处理为借记“其他应付款”“应付账款”,dai记“银行存款”等。 - 无需偿还:视作企业利得,转入“营业外收入”,缴纳企业所得税,借记“其他应付款”“应付账款”,dai记“营业外收入” 。 - 留抵税额:按规定,一般纳税人注销时留抵税额不予退税。可将留抵税额转入成本,借记“库存商品”等,dai记“应交税费—应交增值税(进项税额转出)” 。 查看全部回复
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