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答疑老师:patience
是以公司的名义买入的么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
就算对方不需要发票,也是需要确认收入的。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
可以按照不低于4年折旧 查看全部回复
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收据和差旅费 金额不大的话,可以计入管理费用-开办费 查看全部回复
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进项结转是,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 销项是 借应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
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如果是用于职工福利的进项税额不得抵减增值税,需要转出,转到相关资产的成本。因为这个进项税额是购进固定资产发生的,所以转出时,计入固定资产。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
税务登记是登录电子税务局,把企业信息完善提交即可 查看全部回复
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你们是有2套账么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不需要 查看全部回复
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你们公司执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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报销入账的需要是发票原件 查看全部回复
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您好,你的意思是当月银行收到了货款和发票,但是当月又退款了,是么。这个需要做分录的,收到款时做一笔分录,退款时做一笔分录。 查看全部回复
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银行实际支付1000,发票只开了100? 查看全部回复
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收取上牌费是主营业务么,收取上牌费时,借 银行存款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 支出时,借主营业务成本100 dai现金100等 。实务中正常入账,但是你没有取得发票,100元不能税前扣除,汇算清缴时调增。 查看全部回复
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一般不是做退回,本月开出红字后抵减本月的增值税 查看全部回复
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那对方要开红字发票,但是你已经抵扣了,你这边申请红字发票信息表,然后销售方开具红字发票,你申报增值税的时候,原来抵扣的进项税要转出。你收到红字发票要入账 查看全部回复
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先自查差异出自那里 查看全部回复
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需要翻凭证一张张查找有没有发票 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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可以附一个成本结转明细表 查看全部回复
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