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答疑老师:patience
比如一些之前暂估的分录,现在收到票后会把原分录冲掉,按票面入账,后面会附的有原始凭证 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
如果是为了销售产品发生的计入销售费用,如果是为了提高企业形象发生的计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:清岚
什么原因红冲收入 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
没有发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
建议按照实际业务来做,没有发生的话不用做 查看全部回复
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记账根据你的实际开票金额入账 查看全部回复
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专票你们又是一般纳税人的话,不含税金额进成本 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
符合固定资产的入账条件,建议计入固定资产,按月摊销 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你需要查一下账,看当时取得发票的时候是否是按不含税金额入账 抵扣勾选后 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款(冲销掉他之前的挂账) 查看全部回复
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这个款到分公司负责人的卡上不能走银行存款科目 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
2022年1月做账,具体的哪一天没有规定的 查看全部回复
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增值税 借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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如果说金额小可以直接计入费用,如果金额很大,计入固定资产原值 查看全部回复
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金额小计入费用,金额大计入固定资产原值 查看全部回复
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借:管理费用-滞纳金(负数) 借:营业外支出-滞纳金 月末再结转管理费用和营业外支出到本年利润 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
可以打个比方 ,去年你们公司进货100元 ,发票开来100元,但是你们只支付了60元,今年你们又进货100元,又收到100的发票,<老板说去年欠的货款可以在今年的货款中扣除>,你本身就欠对方货款140元,你是要支付,又怎么存在扣, 查看全部回复
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单独收据是没办法入账的,应该是你对外支付的款项以公司内部借款单据或者付款单据+银行回单 做借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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收到货款发票没有 查看全部回复
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如果微信提现 借其他应收款 dai其他货币资金 转公户借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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