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答疑老师:小小
按正常缴税就行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:归老师
自己的门店还是租赁的门店 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
那为这个项目所有的支出可以计入开发支出 查看全部回复
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将要处置的固定资产转入清理分录为: 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用时: 借:固定资产清理 dai:银行存款、应缴税费等 处置的收入 借:银行存款等相关科目 dai:固定资产清理 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
1、销售货物时 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入/其他业务收入 2、之后到了月末计算出“免抵退税不予免征和抵扣税额”做如下会计处理: 借:主营业务成本 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 3、月末计算出“应退税额”做如下会计处理: 借:其他应收款——应收补贴款 dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 4、月末计算出“免抵税额“做如下会计处理: 借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 5、收到出口退税款时: 借:银行存款 dai:其他应收款——应收补贴款 查看全部回复
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答疑老师:冯冯
年初未分配利润是滚调以前年度计提的坏账 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果发票开错了,退回重开 查看全部回复
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属于盘亏 查看全部回复
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第二张图显示你们年初有46.9万多的期末留抵 查看全部回复
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收到货了吗? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
没有做帐的原因是什么呢? 查看全部回复
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需要记到营业外收入 查看全部回复
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知道做账的原理和方法,还有涉及到税务,工商基本就可以接 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果你的个人社保上个月跟公司的部分一起计提,那么这个月发工资的时候就没有余额 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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付款 借应付帐款 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借费用,dai现金 查看全部回复
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先找挂账原因 查看全部回复
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按每月发生的业务做凭证,审核凭证,计提税金、计提固定资产折旧、计提工资等 查看全部回复
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公众号:会计宝
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