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答疑老师:哈哈老师
免征的增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
应收的钱如果都收到了,可以平掉。应付的钱都支付了,可以平掉,反之,不能乱平 查看全部回复
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您好,年底最好归还就了 查看全部回复
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借管理费用-职工教育经费 dai应付职工薪酬应付教育经费 查看全部回复
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如果是使用的是租赁准则, 借:使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 dai:租赁负债 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学转不了两个公司不同的业务费用,不能直接转,公司不做了注销就全部清算了 查看全部回复
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合同是否需要你们双方协商就行 查看全部回复
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需要取得劳务费发票才行 查看全部回复
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借:预收账款 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:银行存款(按照商业折扣后的金额-现金折扣) 财务费用-现金折扣 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你说的是焦粉如果是你们的原材料的话,记到原材料科目,如果是用于销售的,记到库存商品,其他的情况具体描述 查看全部回复
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可以找资产评估公司进行资产评估, 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
有收据。业务真实,也可以做帐的。没发票,就不能税前列支。这是会计法和税法的差异造成的。 查看全部回复
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做固定资产清理就好了 查看全部回复
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报税联应该是你们交给车管所的 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,这么做是财务会计制度的要求。财务费用这个科目就是用于核算企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用,包括利息支出(减利息收入)、汇兑差额以及相关的手续费、企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等,利息收入做到财务费用的dai方。 查看全部回复
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开成公司抬头 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
是不是记错了,你可以根据业务去核对下,如果其他应收款在报表项目中是负数,做账没什么问题的话,你可以重分类到其他应付款中 查看全部回复
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不同行业都不一样,好与不好没有绝对数值 查看全部回复
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要是签订的是劳务合同,那就需要取得劳务发票,记账直接记到相关成本费用就好 如果是劳动合同,按照工资薪金申报,从应付职工薪酬过渡 查看全部回复
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