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老师,我给员工算的1月所属期,12月应发工资是,38533.87,个人承担的社保公积金合计是789.5,个税是816.32,实发工资是36928.05,银行已经按这个发放,等代理记账申报上个月个税的时候,我再去测算12月工资发现个税算多了43.99,但是代理记账直接按我更新的工资表做账,跟我实际发放的数有出入我该怎么调#商业#
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12月收到办理银行数字证书的 发票 是员工自己付款的 ,1月报销,12月做的分录是:借:管理费用-办公费 300 贷 应付账款-某某公司 1月报销 的分录是 借 其他应收款-某某员工 贷 银行存款 对吗#商业#
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A公司是B公司控股母公司,现有一项A公司经营业务,由B公司聘请的业务外包公司C公司完成,A公司与B公司约定,该业务产生的用工费用A与B各承担一半。目前是C开全额发票给B(因C只与B签订合同),B列销售费用。B又开50%发票给A,A列销售费用打款给B,B收到款项后计入其他业务收入。问:目前模式A与B处理是否正确,从总费用看,B列了一次100%,A列了一次50%,合计费用变成了150%,如不正确应如何处理才是正确的?#商业#
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公司原先注册资金100万,股东按比例实缴20万元,未分配利润为-445000元, 现做减资,减资后注册资金45万元,股东按比例只需实缴9万元,请问怎么调整实收资本会计分录#商业#
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这个月收到2023年6月的一笔二手车交易发票, 固定资产车辆卖给个人了,之前不知道,折旧一直在计提,本月想处理卖出,是否以前提的折旧要冲回到2023年6月,是否涉及以前年度损益调整科目?#商业#
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老师,公司开业之前私户发放了4万的工资每个月2万,现在要走对公账户,可以做到一个的工资里吗,就不说补几月份的可以吗?公司7月开业,发的是8-9月工资私户,但是个税入职写的是10月#商业#
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老师好,我公司有很多推广人员,按他们推广的成交金额拿佣金。由于人员太多公司又不想缴纳社保,也不愿签劳动合同。所以找的灵活就业平台来发放这些人员的佣金。灵活就业平台给我们开发票。现在的问题是灵活就业平台给我们开票内容应该是什么呢?#商业#
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