登录/注册
答疑老师:哈哈老师
第一种,把之前未开票收入冲销,在按照开票金额做账 查看全部回复
问答已结束!
浏览:1647 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
个人分红,借:利润分配—未分配利润 dai:应付股利 ,借:应付股利 dai:银行存款 应交税费—代扣代缴个人所得税 查看全部回复
浏览:1807 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李可可
公司采用的小企业会计准则吗 查看全部回复
浏览:2436 0赞 0评论 收藏
你好,当时暂估的时候怎么做账的,发给我看看 查看全部回复
浏览:1551 0赞 0评论 收藏
一般还得需要核算增值税 查看全部回复
浏览:1785 0赞 0评论 收藏
您好,在附表一里面需要把未开票收入申报的冲销才成 查看全部回复
浏览:1588 0赞 0评论 收藏
借 预收账款 -131000 dai 利润分配-未分配利润 -115929.19 应交税费-应交增值税销项 -15070.81 查看全部回复
浏览:1154 0赞 0评论 收藏
营业外收入吗?是的 查看全部回复
浏览:1977 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
这批新赔偿的货物正常销售, 结转成本 需要开票 查看全部回复
浏览:1481 0赞 0评论 收藏
顾客开瓶中奖后加10元购买价值30元的饮料,这个中间的差额,厂家会承担么 查看全部回复
浏览:1423 0赞 0评论 收藏
您好,就是没有发票的话,预付账款转到库存商品里面 查看全部回复
浏览:1813 0赞 0评论 收藏
你好,这么做现金 借应交税费应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
浏览:1659 0赞 0评论 收藏
现在对方开专票给我,我咋做账啊?你们只是代收 查看全部回复
浏览:1403 0赞 0评论 收藏
答疑老师:云峰老师
同学你好:单独入账的土地是否属于固定资产,主要取决于公司所拥有的是土地的所有权还是使用权。如果是所有权,则应作为固定资产;如果是使用权,则应作为无形资产 查看全部回复
浏览:1384 0赞 0评论 收藏
答疑老师:西贝老师
同学你好,现金折扣部分计入财务费用 查看全部回复
浏览:1130 0赞 0评论 收藏
银行存款一般不能是负数 查看全部回复
浏览:1882 0赞 0评论 收藏
同学你好,原凭证负数,进账科目修改为进项转出,然后再做一笔和10月一样的分录就可以 查看全部回复
浏览:1355 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
借:其他货币资金-平台100 dai:应收帐款 100 确认收入 借:应收帐款100 dai.:主营业务收入 应交税费-应交增值税 手续费:借:销售费用5dai:其他货币资金-平台5 结算:借:银行存款95dai:其他货币资金-95 查看全部回复
浏览:2015 0赞 0评论 收藏
嗯,我们是先把车卖给客户后,在把车给委改厂委改,但是实际没有把车交接给客户 查看全部回复
浏览:1222 0赞 0评论 收藏
如果最后的产品达到自己入库的标准 ,可以计入库存商品 查看全部回复
浏览:1347 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载