登录/注册
答疑老师:李可可
应收账款和应付账款的余额一般需要冲平 查看全部回复
问答已结束!
浏览:1371 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
您好,12月份没做账务处理是吗? 查看全部回复
浏览:1427 0赞 0评论 收藏
工资申报还是按照4900申报 查看全部回复
浏览:935 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
是每个员工都有的吗 查看全部回复
浏览:1123 0赞 0评论 收藏
答疑老师:夏老师
你好您的意思是把暂估冲销怎么做账是吗? 查看全部回复
浏览:1176 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
先填到营业外支出栏次 查看全部回复
浏览:1450 0赞 0评论 收藏
答疑老师:颜老师
借款时间是多久 查看全部回复
浏览:2562 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
这个微小差额可以计入主营业务成本或者相关费用里 查看全部回复
浏览:1446 0赞 0评论 收藏
在结转成本时要暂估0.4才能平,是什么平了 查看全部回复
浏览:947 0赞 0评论 收藏
您好,你们租赁进来,借主营业务成本 dai银行存款 查看全部回复
浏览:2520 0赞 0评论 收藏
收到发票时 - 借:长期待摊费用(因为砍伐是一个过程,承包费可以先计入长期待摊费用进行摊销)100000 dai:应付账款100000 支付款项时 - 借:应付账款100000 dai:银行存款100000 支付工人工资时(假设以现金支付) - 借:生产成本(砍伐树木的人工成本先计入生产成本) dai:库存现金 - 这里生产成本的金额是实际支付给工人的工资数额。如果有计提工资的环节,先计提: - 借:生产成本 dai:应付职工薪酬 - 实际支付时: 借:应付职工薪酬 dai:库存现金 查看全部回复
浏览:1484 0赞 0评论 收藏
你的意思是承包了一片山,支付对方租赁费,上面的树也给你们了 查看全部回复
浏览:1230 0赞 0评论 收藏
借,管理费用-办公费,应交税费,应交增值税进项税额dai,银行存款 查看全部回复
浏览:1481 0赞 0评论 收藏
借管理费用-中介费用 dai银行存款 查看全部回复
浏览:2101 0赞 0评论 收藏
不是你们的经营不可以抵扣的 查看全部回复
浏览:1757 0赞 0评论 收藏
同学你正常按管理费用申报,没有问题 查看全部回复
浏览:2953 0赞 0评论 收藏
企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除;发生的广告费和业务宣传费,可按实际发生额计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除。 查看全部回复
浏览:1575 0赞 0评论 收藏
12月可以一次性折旧不?不可以 查看全部回复
浏览:1224 0赞 0评论 收藏
答疑老师:燕子老师
这个25年开的成本票实际发生的业务时间是24年的吗 查看全部回复
浏览:1721 0赞 0评论 收藏
你好,那你还款的时候怎么做账的呀 查看全部回复
浏览:1044 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载