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我们有一家分公司,要进行注销,然后找了个个人帮办,后期个人在税务代开了服务费发票给我们公司,我们要怎么做账?发票的备注栏上让我们帮扣个人所得税,这个是按个人所得税的哪一张计算?#商业#
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平常账务处理,为了方便我每月不管进项大于销项,还是销项大于进项,我直接把进项和销项都先转入应交税金-增值税-转出未交增值税,然后差额转入应交税金-未交增值税,如果是贷方余额就是应交税,如果是负数就是留底税,这样处理合理吗?#商业#
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出口日期11/30,出口发票开立日期12/21,进货发票开立12/21,12/22对进货发票进行退税勾选确认,但在电子税务局里做出口退税申报时自检疑点是进货发票无电子信息?这是怎么回事?#商业#
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公司是小规模,23.1月有红冲了22年的两张专票,增值税负数为345.6,23年第一季度也有开了些普票,那我在申报第一季度增值税时有显示退增值税345.6,可是没有收到这个钱#商业#
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赠送股权需要交税吗?赠送的那方和被赠送方都是否需要交税?具体怎么交? #商业#
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