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答疑老师:Annina老师
不能作废,可以更正申报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
新公司建账,期初数都是0 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不需要 查看全部回复
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答疑老师:操守为重
发票未到,就是暂估 查看全部回复
借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:归老师
可以做可以不做,可以科目下边再设置二个三级科目!银行存款-****(账号)-可用资金/不可用资金 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
这个资料可以找客服咨询 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,这个奖励1万开具发票了没? 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你找找应该可以作废重新申报 查看全部回复
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车是公司买的吗? 如果是的话 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:冯冯
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
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你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
你好,是现金是负数? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
金额比较大就做长期带摊费用 查看全部回复
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您说去认证是什么意思 查看全部回复
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这个人是管理人员,计提工资的时候, 借管理费用工资,8450 dai应付职工薪酬工资8450 发工资的时候 借应付职工薪酬工资8450 dai银行存款8000 dai其他应付款代扣医社保360 dai应交税费应交个人所得税90 公司承担的社保计提 借管理费用医社保800 dai应付职工薪酬医社保800 缴纳医社保 借应付职工薪酬医社保800 借其他应付款代扣医社保360 dai银行存款1160 查看全部回复
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您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
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答疑老师:易老师
合并一起入帐管理费用物流费就可以 查看全部回复
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