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答疑老师:甘老师
借:管理费用-职工福利费或销售费用 dai:应付职工薪酬或银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
买货入库,借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
做账是按照实际发生的业务做的,至于你们的钱怎么收支,小额零星支出,可以用现金 查看全部回复
答疑老师:谭老师
金额大吗 查看全部回复
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私户再转回公司平账 查看全部回复
答疑老师:patience
计入业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
一般上几天算几天,放假不算 查看全部回复
答疑老师:归老师
个人赠送个人么 需要缴纳个税和印花税 个税是赠送方缴纳 印花税双方缴纳 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
计提的是当月的工资。所以,10月做9月的账,计提的是9月的工资(不是做账的时间)。 9月做8月的账,计提的是8月的工资。 至于发放的工资属于什么时间的,视企业情况而定。 有的是当月的工资当月发, 有的是当月发上个月的工资。 查看全部回复
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卖多少,算多少 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
借入的吗 查看全部回复
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财务报表、科目余额表,记账凭证,原始凭证(报销单,审批单,发票,出入库单,银行回单等) 查看全部回复
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实质已取得控制权,可以确认长投 查看全部回复
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按退货处理,需要开红字发票 查看全部回复
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答疑老师:影亦老师
可以的,如果就是当期的费用,也可以直接暂估借记这个费用,dai记银行,等发票收到了冲掉暂估直接计入费用 查看全部回复
你需要把退还的部分做红字冲销了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
公司欠不欠法人款 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
资产负债表是和去年12月份的一致,但是利润表有一栏是填的上年累计数,比如做21的,这一栏要填20年的数据。 查看全部回复
公众号:会计宝
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