正在加载...我们公司银行支付半年的办公室费用,收到银行回单的时候,做 借:预付账款,贷:银行存款。收到半年租金发票的时候,做 借:管理费用,贷:预付账款。那么这个租金摊销怎么办?应该怎么账务处理呢?#商业#
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1.购入多个同类固定资产A,单笔价值不超过800,投放运营设备,产生收入,折旧计入主营业务成本吗? 2.价值一致,折旧额相同,存放位置相同的固定资产可以作为一个资产组入账吗?折旧取总额 3.固定资产安装时产生的人工安装费和材料施工怎么进行账务处理?#商业#
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我公司是一般纳税人,每个月房屋租赁费合同约定是4万元,在一月份向该公司转支了48万,尚未取得发票。每个月按照普票已经计提了4万,在12月27日,该公司向我公司开具了税点百分之13的专票,价税合计48万。该笔业务怎么处理?#商业#
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我们公司收到了一张商业承兑汇票,然后又背书给我我们的供货商,如果做账#商业#
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