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答疑老师:patience
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
做错了红冲就好了,原来就是红字, 红冲时就是正数 查看全部回复
答疑老师:小福老师
同学 你好 应交税费-应交增值税(进项税额)科目出现在哪个凭证,进项票就附在哪个凭证后面哈 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你们是小规模纳税人吗,可以季度 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
您好,无票支出正常计入成本费用 只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
答疑老师:许老师
提前支付款项时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
一般用在其他应收款,其他应付款,销售费用,管理费用等 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
属于盘亏 查看全部回复
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这个三个企业需要建账三个,不能统一做到一起 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
工会经费的计提和缴纳的会计分录: 计提时: 借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
技术服务用于什么业务的? 查看全部回复
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额结转到资产处置损益 查看全部回复
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你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
请把你说的话重新捋顺了再问一次,听不懂你想问什么 查看全部回复
答疑老师:甘老师
不符合逻辑,里面的科目需要重分类到负债 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
进项发票要认证,认证完之后才能进行抵扣 查看全部回复
暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
属于当期就做到当期 查看全部回复
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