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2022年暂估一张费用发票金额,但是2022年汇算清缴之前没提供给财务,进行纳税调整了。但是当时暂估的科目是:借:管理费用 贷:其他应付款。当时调表没调账目,显示其他应付款一直有这笔金额。现在再报2023年财务报表,这笔其他应付款怎么进行调整#商业#
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企业上个月收到销售方提供的增值税专用发票,并且已经经认证,现在发生退货,发票怎么处理? #商业#
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在买货汽车配件类,用现金去买,成本要怎么算?就是不开票#商业#
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