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答疑老师:清岚
是您现在公司银行账户上有款了,需要归还借款,还是要进行利润分配呢? 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以把暂估的分录红冲掉,借 库存商品-暂估 负数 dai 应付账款-暂估 负数 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
对方开票就把这笔费用算在产品里面就可以 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借其他应收款dai银行存款。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
多记的转到主营业务收入 查看全部回复
答疑老师:周老师
出库单或发货单 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
建议后期再次采购时跟供应商协商将此部分差额少付或者多付 查看全部回复
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一般为税收返还,冲减之前交纳的税费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是说冲红月份怎么入账吗? 借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,有可能是对方的发票还没上传,所以电子税务局接收不到发票的信息 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
期限较短的 借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
费用很大的,装修费用增加房屋原值,按原房屋的剩余可以使用年限进行折旧 查看全部回复
没有发票,按估值入账,设备是固定资产么 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,通过固定资产清理,转清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/现金 根据固定资产清理科目的借dai方向计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
答疑老师:甘老师
个体户是定期定额征收的话不用 查看全部回复
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工具材料做什么用的? 查看全部回复
买卖合同纠纷,给你的就是合同款吧,你需要开票给他的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
谁借给谁钱呢? 查看全部回复
答疑老师:易老师
借银行存款dai现金 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
如果是包干制的餐补,直接填写差旅费报销单,记到差旅费里面 查看全部回复
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