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答疑老师:夏老师
自用,固定资产 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:冰山老师
8月计提,9月报税,会有多计或者少计提入账1分钱的情况,9月调整一分钱的凭证即可 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
之前借张三款应该做的其他应付款呀? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
那不就冲销其他应收款么 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
红字冲销,重新计提, 查看全部回复
答疑老师:venus老师
放入预付账款 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
借银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
代开发票涉嫌虚开发票,不建议此操作 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
对,不用写应交税费 查看全部回复
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答疑老师:易老师
没有分别 查看全部回复
答疑老师:小小
都可以 查看全部回复
借库存商品dai生产性生物资产 查看全部回复
你购买的时候合同,发票上没有单价吗? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
通过其他应付款进行核算吧 都挂往来款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
你可以把税费给她一起开票给你做账 查看全部回复
答疑老师:高老师
销售费用-业务招待费 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你是不是弄错了?对方支付给你们钱,应该是你们给对方开票的,应该是销项 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
计入低值易耗品摊销了没? 查看全部回复
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答疑老师:patience
您好,你的意思是当月银行收到了货款和发票,但是当月又退款了,是么。这个需要做分录的,收到款时做一笔分录,退款时做一笔分录。 查看全部回复
答疑老师:微尘
同学,成本不够的话就需要交税了,建议和能取得发票的公司合作 查看全部回复
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