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答疑老师:许老师
正确分录为: 计提时候,借:管理费用(工资、社保、公积金等) dai:应付职工薪酬 发放时候,借:应付职工薪酬 dai:其他应付款(个人社保、个人公积金部分) dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
针对坏账准备的差额做笔分录 查看全部回复
一般是含税折扣 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
答疑老师:颜老师
母子公司之间借款协议可以入账 查看全部回复
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答疑老师:归老师
不需要 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以。你用持购车发票、付款小票到公司报销,审批通过后可以转报销款给你 查看全部回复
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答疑老师:小小
下月报销的物料可以先计提 借:库存商品 dai:其他应付款-**员工 查看全部回复
答疑老师:杨老师
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
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答疑老师:patience
是没有报销还是是用现金报销的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果一般纳税人是收入不含税的,各项费用具体还得看发票金额, 查看全部回复
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答疑老师:Yan
退差价的货之前开票做账了吗? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
具体业务能描述下吗? 查看全部回复
是销售还是购进环节呢 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
借银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
借:主营业务成本 dai:应付账款 查看全部回复
可以 查看全部回复
补提这几年的折旧 查看全部回复
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制造费用指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用,包括企业生产部门(如生产车间)发生的水电费、固定资产折旧、无形资产摊销、管理人员的职工薪酬、劳动保护费、国家规定的有关环保费用、季节性和修理期间的停工损失等。 制造费用收集完后,到月底时分摊到各个产品的生产成本。 查看全部回复
可以的 查看全部回复
公众号:会计宝
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