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答疑老师:李伟老师
借:库存商品-5375 应交税费-应交增值(进项税)-698.75 dai:应付账款-6073.75 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:丁老师CPA
一、购买购物卡 购入购物卡时: 借:预付账款——预付卡 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
财务费用 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
是的,计无形资产 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
财务费用-利息收入 查看全部回复
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答疑老师:Summer
跨年了吗?不涉及到跨年,借:主营业务收入 dai:应收账款 冲回多的部分。 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
开票出去:借:应收账款,dai:主营业务收入,应交税费一应交增值税(小规模纳税人)/应交税费一应交增值税一销项税额(一般纳税人)。 查看全部回复
同一个年度没有多大关系 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
按发票不含税金额做主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
金额大么 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
借:销售费用 dai:原材料 应交税费—进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果商品和包装不可区分,就不需要单独确认,收入包括商品加包装费 查看全部回复
应酬支出计入管理费用-业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:许老师
先暂估入库,待收到发票时红冲暂估分录,然后根据发票做正确的分录 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
不需要 查看全部回复
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总账,明细账,银行日记账,现金日记账等 查看全部回复
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固定资产要处置的话,需要通过固定资产清理科目核算 查看全部回复
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这种情况可以税前扣除的 查看全部回复
帐不平 查看全部回复
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