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答疑老师:哈哈老师
比如说付一年租金, 付款的时候借:预付账款 dai银行存款 以后按月摊销房租的时候 借管理费用 dai预付账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
借:其他货币资金-支付宝 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
记营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:高老师
建议重新签订合同,合同金额与实际收款金额一致;如果不能重新签订合同,可以签订补充协议说明更改合同金额 查看全部回复
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请问21年的时候有没有计提费用? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
你当月账务都处理完了就可以结转 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
可以做在当月,如果金额不大也可以季度计提,因为小规模纳税人按季度申报,附加税的优惠政策也是按照季度的数据减免 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
建议等完工后 查看全部回复
答疑老师:patience
实际发放工资的时候,是不是扣缴的住房公积金不对,实际发放的工资不对 查看全部回复
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注册商标入管理费用 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
各自按照销售确认收入和往来,然后对冲往来就好了 查看全部回复
可以计入管理费用-其他,后附一些业务招待的说明书什么的,或者老板的借款其他应收款-老板。附件就是老板写个借条 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
售后发生的费用嘛? 查看全部回复
答疑老师:绾绾
可以这样处理 借应付账款 dai原材料等科目 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
只要第二年所得税汇算清缴前拿来前都可以在本年扣除 查看全部回复
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答疑老师:小梦老师
该设备是什么用途? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
如果产品的税率都是一样的,你们能准确核算成本的话,没有什么问题 查看全部回复
答疑老师:木言
借:销售费用 30921-220=30701 dai:应付职工薪酬 30921-220=30701 发放工资 借:应付职工薪酬 30921-220=30701 其他应收款 219.12 (这个钱需要让代缴社保个人交回) dai:其他应付款-个人社保 2731 .46 银行存款 28188.66 查看全部回复
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计提借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/附加税 查看全部回复
这个入账 查看全部回复
公众号:会计宝
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