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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师.
你看一下,你的主营业务成本明细账 查看全部回复
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法人转账凭证 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
那这个需要根据企业情况去判断。如果是企业需要明细账,那么需要通过盘点、和企业沟通去确认相关明细,如果没有特别要求,或者可以不用明细,那么可以不设置明细账 查看全部回复
是的,购买的车位,支付的外购价款通常是对土地使用权与建筑物难以合理分配的,因此应当全部作为固定资产。 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
员工工资的发放均通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,有工资支出没? 查看全部回复
答疑老师:李可可
付的利息,保全费,需要开发票 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
别人0元将其他公司的股份转给你们,还是你们公司自身的股份被0元转让了? 查看全部回复
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按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
答疑老师:小小
不需要,红冲一张,再做一张蓝字就可以了 查看全部回复
答疑老师:许老师
需要的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
车船税计入税金及附加会计科目。 计提时: 借:税金及附加 dai:应交税费——应交车船税 上交时: 借:应交税费——应交车船税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Yan
如果你是买礼品入库的,买成多少就按照买价入库 查看全部回复
你拿来组合开整套给客户就好 查看全部回复
借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
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借款时挂往来 借其他应收款 dai银行存款等 满10年不用退还借管理费用-福利费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai其他应收款 查看全部回复
答疑老师:谭老师
借:费用。 其他应收款。dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
建议取得相应的保险单发票入账报销 查看全部回复
发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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