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答疑老师:高老师
借:银行存款 dai:预收账款/应收账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
记到待认证进项税额 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
在途物资 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
有给你开发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
自用,固定资产 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
商业折扣以折扣后的金额确认收入。借应收账款 120000 dai:主营业务收入 应交税费-销项税额 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
比如法人或股东支付 查看全部回复
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借:银行存款(按照商业折扣后的金额-现金折扣) 财务费用-现金折扣 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好同学,从往来款管理的角度来看,即便是支付的金额较小,也最好从往来款中走一下 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
可以记到费用里,企业所得税汇算清缴时调增 查看全部回复
答疑老师:wam
计入固定资产原值,后期计提折旧逐步结转 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
需要 查看全部回复
数量多了金额没错的话,财务账不用调整 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,税款所属期是12月的话就应该计提在12月 查看全部回复
缺一步,进项税转未交的凭证 查看全部回复
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建议应收应付对冲 借:应付账款 dai:应收账款。 冲完借方还有余额就挂着。 查看全部回复
答疑老师:清岚
您是小规模纳税人,还是一般纳税人? 查看全部回复
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专票你们又是一般纳税人的话,不含税金额进成本 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
有净利润? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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