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答疑老师:高老师
11月 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
做工资的时候冲销其他应收款就行 查看全部回复
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答疑老师:李可可
这些费用支出是包含在协议里的吗 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
进转出就好 查看全部回复
答疑老师:patience
期末以前年度损益调整科目还有余额吗,没有余额,期末转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
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这个不影响退税的 查看全部回复
答疑老师:石老师
发票未开 是指采购和销售都没票吗 查看全部回复
答疑老师:杨老师
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
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你的意思是说提供安装服务的成本么 查看全部回复
需要 查看全部回复
答疑老师:andy老师
如果金额不大的话,可以 查看全部回复
答疑老师:小小
结转销售成本吗 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预收账款/应收账款 查看全部回复
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住房公积金分公司和个人两部分,公司部分需要计提,借 管理费用-公积金等 dai 应付职工薪酬-公积金,缴纳时,借 应付职工薪酬-公积金 其他应付款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
《票据法》第61条第1款的规定:“汇票到期被拒绝付款的,持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。” 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
计入低值易耗品摊销了没? 查看全部回复
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如果销售收入收到款借方现金或银行存款;如果没收到款借方应收帐款,以后收到款时冲应收帐款 查看全部回复
可以计入管理费用-其他,后附一些业务招待的说明书什么的,或者老板的借款其他应收款-老板。附件就是老板写个借条 查看全部回复
把原来固定资产的凭证做一个一样的红字冲销凭证,然后重新做费用凭证 查看全部回复
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公众号:会计宝
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