正在加载...老师,您好,一般纳税人: 我想问一下应付账款余额的问题,比如11月份跟供应商购进100万的货款(含税),但是11月份供应商只开了80万的发票,这100万的货已经全部销售, 80万发票 借 库存 80/1.13=70.79 应交税费-进项税额 80/1.13*0.13 贷 应付账款 80 剩余 20万未收到发票,暂估入库 借 库存 20/1.13=17.69 贷 应付-供应商(暂估) 17.69 那我科目余额应付账款余额是80+17.69=97.69 但实际欠100万 领导问报表怎么只欠97.69,报表跟实#商业#
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刚入职医药公司内账会计。请问内账销售药品的会计分录,需要涉及到应交税费-销项税额吗?还要员工工资需要涉及到应交税费-个人所得税吗?就是有税金的部分需要用会计分录列出来吗?#商业#
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老师,我给员工算的1月所属期,12月应发工资是,38533.87,个人承担的社保公积金合计是789.5,个税是816.32,实发工资是36928.05,银行已经按这个发放,等代理记账申报上个月个税的时候,我再去测算12月工资发现个税算多了43.99,但是代理记账直接按我更新的工资表做账,跟我实际发放的数有出入我该怎么调#商业#
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