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答疑老师:Amy老师
不用做暂估 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
预提不用体现进项 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
没有收到押金不记账,等你们收到押金的时候再记 查看全部回复
答疑老师:patience
你说的本月是几月 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
没太明白您的意思? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
答疑老师:小梦老师
该设备是什么用途? 查看全部回复
1年内,12月31日前 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
要是签订的是劳务合同,那就需要取得劳务发票,记账直接记到相关成本费用就好 如果是劳动合同,按照工资薪金申报,从应付职工薪酬过渡 查看全部回复
答疑老师:绾绾
用公账给员工转吗 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
库存商品是入库了,发票没有开来吗? 如果是的话,借:库存商品 dai:应付账款~暂估款 查看全部回复
答疑老师:孙老师
厂家开的发票里面含着运费吗 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
老板的货款是什么? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是指应付未付的薪酬,年度内计提的工资奖金进入应付职工薪酬科目,但在当年末尚未支付 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,不可以用别人公司开发票的;发票抬头为“购物人名称”。依据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条规定:销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。 查看全部回复
答疑老师:小小
公司法人借信用卡的钱,怎么会做内账上来? 查看全部回复
两个公司是两个独立的法人主体,各做各的账 查看全部回复
领用时结转到生产成本中 查看全部回复
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招标代理费计入管理费用吗?可以 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
有以前年度损益科目吗? 查看全部回复
公众号:会计宝
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