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答疑老师:Leaf
借:财务费用 dai:银存 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Icy 何
建议冲销原计提错误的凭证,然后按照对的金额重新做计提凭证即可 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
可以 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
计提时: 借:管理费用一工会经费 dai:应付职工薪酬一工 会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬—工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
算 查看全部回复
答疑老师:木言
一般公司备用金会规定借款金额相对应的审批人,另外会规定报销和归还日期,对于存在未报销的备用金不能再等申请 查看全部回复
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答疑老师:高老师
需要,重复付款做分录,退款也做分录 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
可以看下两者的区别,主要在合同方面 查看全部回复
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答疑老师:patience
客户收款差异指什么 查看全部回复
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答疑老师:清岚
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 缴纳 借:应付职工薪酬 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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在22年进行更正 查看全部回复
答疑老师:谭老师
办公用的吗? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
之前是怎样做的分录,原路红字冲销即可 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
用途是什么? 查看全部回复
在增值税勾选认证平台查询 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
完工交付后,下个月 查看全部回复
接着之前的账做就好了 查看全部回复
答疑老师:Yan
第3笔不对,结转未交增值税时 应 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以先挂账,后期发票到了再附在后面 查看全部回复
答疑老师:微尘
赊销 查看全部回复
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公众号:会计宝
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