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答疑老师:李可可
库里还剩1000个徽章,但我账上还剩9406个数量的金额。账实不符 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您是什么原因造成不符的? 查看全部回复
答疑老师:清岚
如果费用都是通过其他应付款核算,且金额没有错误,那就是根据其他应付款的dai方累计减去非经营用的款项 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
是的 查看全部回复
答疑老师:许老师
收款的银行存款账务处理做在本月 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
这150元是什么款? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
押金应该是500元对吗 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
计提:借:管理费用 dai:应付职工薪酬—工会经费 缴纳:借:应付职工薪酬—工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小小
承诺4年后按2000万的价格购回 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
如果税局认可平价的不需要交个税,交印花税就好 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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用的小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:易老师
借管理费用工资dai应付职工薪酬工资 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 1、我们现在开票卖车,是应该作的程序。 2、转让价格要公允。如果确实值一万就说是旧车。如果不是只值1万,建议还是如实开具。价格太低税务要求补税的。 查看全部回复
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答疑老师:wam
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
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问题中已描述是设备的销售,那就是一般的设备购进、销售的收入处理、成本结转 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果不用付款给总部,直接做支出就可以 查看全部回复
软件上面走流程最方便 查看全部回复
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公众号:会计宝
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