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答疑老师:Harry老师
如果是员工因公在城区、郊区工作,不能在工作单位或返回就餐,根据实际误餐顿数,按规定标准领取的误餐费,不扣缴个人所得税。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
收到发票款未付借方根据发票信息入帐dai方记应付帐款等;货到票未到属于暂估入库,如果是材料 月底借原材料 dai应付帐款,次月初红冲,收到发票再根据发票信息入帐 查看全部回复
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答疑老师:小小
其他应收款 查看全部回复
答疑老师:andy老师
可以记账,但是不可以税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:许老师
将买价平均分摊到商品里面 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不可以 查看全部回复
答疑老师:wam
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
首先要查明余额是怎么形成的 查看全部回复
可以计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:清岚
为什么不发工资,这个人是代缴社保还是什么情况? 查看全部回复
答疑老师:patience
需要交印花税 查看全部回复
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答疑老师:Yan
可以由私人账户收回来 查看全部回复
小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
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就把重点会计、税务处理说下,下一年需要关注的提示 查看全部回复
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结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
7月卖出产品确认销售收入及结转成本,8月发生销售退货,红冲销售收入,并红冲对应结转的成本就好 查看全部回复
业务是提供货物还是服务 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 1、我们现在开票卖车,是应该作的程序。 2、转让价格要公允。如果确实值一万就说是旧车。如果不是只值1万,建议还是如实开具。价格太低税务要求补税的。 查看全部回复
减免的增值税之前入营业外收入 查看全部回复
如果客服给你开票你做成本,你给对方开票确认收入 查看全部回复
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