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答疑老师:王苗苗老师
需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:云峰老师
您好,往来款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
你们是收票方吗 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,可以的,可以暂时不做账 查看全部回复
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答疑老师:patience
按照权责发生制原则,12月已付款,并已取得的运费发票,如果改支出的发生额所属期是属于23年的,应计入23年的账上。 查看全部回复
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答疑老师:小小
应该按合同或者订单来确认金额 查看全部回复
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你好同学 正确做账,没有计提的工资要补充计提。 没有扣减的个税要补充扣缴个税。 查看全部回复
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答疑老师:wam
借:管理费用等受益科目 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
是财政拨款的dai款贴息么 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
不可以的哦 查看全部回复
仓库盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益 等批准后,借 待处理财产损益 dai 管理费用,单价不知道,可以找同期价格或市场平均价。 查看全部回复
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公司购买移动库房的用途是什么 查看全部回复
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答疑老师:高老师
dai方科目要看具体业务,应付帐款、实收资本等 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
如果本年利润在dai方,借本年利润,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
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如果dai管理费用,金额应该是正数 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
你的意思是没有实际缴纳注册资本,账面也没有体现吗? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
科目入错了,可以直接调整科目的,借 其他应收款-押金 50000 dai 库存商品50000 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
境外公司是你们股东吗 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
是之前付过款了,没有收到发票是吗? 查看全部回复
公众号:会计宝
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