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答疑老师:税务师晓雨
境外公司是你们股东吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
通过以前年度损益调整科目进行调整 查看全部回复
答疑老师:清岚
简易计税 查看全部回复
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答疑老师:木言
计入销售费用 查看全部回复
答疑老师:小智
收到时,借:银行存款,dai:预收账款,退回时,做相反分录 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
借库存商品或原材料等 dai应付票据 查看全部回复
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答疑老师:patience
表示多交税费,或有关税项已交未计提 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
4月份分录 计提工资 借:管理费用-工资6600 dai:应付职工薪酬-工资6600,计提单位部分社保 借:管理费用-单位社保1240 dai:应付职工薪酬-单位社保 1240,缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保 1240 其他应收款 666.6 dai:银行存款1240+666.6 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
这是购买交易性金融资产包含股利的成本确定 有什么问题么 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,如果当月进项太多不想留抵,可以不全部抵扣,做账可以正常做,只不过可以把没有抵扣的那一部分进项做进应交税费-应交增值税-待认证进项税科目里就可以,下月抵扣的时候再转进进项税科目里 查看全部回复
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实际发生时 查看全部回复
答疑老师:wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
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答疑老师:Yan
今年作为错账处理调整分录,所得税汇算清缴期补缴所得税 查看全部回复
答疑老师:甘老师
收入正常报税就行 查看全部回复
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可以的 只要业务是22年的 还可以作为22年成本 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
您好,代表还有这部分金额没有收回。 查看全部回复
答疑老师:andy老师
参考工业会计的实操来处理 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
跨月问题不大 查看全部回复
公众号:会计宝
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