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答疑老师:patience
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:燕子老师
同学你好,企业购买车的会计分录为?1、企业购买车辆时: ?借:固定资产——汽车 ?应交税费——应交增值税(进项税额) ?dai:银行存款 ?2、企业按月计提车辆折旧时: ?借:管理费用/销售费用等 ?dai:累计折旧 查看全部回复
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借:管理费用—个人所得税,dai:应交税费—应交个人所得税, 缴纳时借:应交税费—应交个人所得税,dai:银行存款。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
计提社保: 借:管理费用——社保费; dai:应付职工薪酬——社保费(单位承担的部分) 发放工资、代扣社保: 借:应付职工薪酬——工资; dai:银行存款(实发工资); 其他应付(收)款(个人承担的部分) 缴纳社保的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:小小
其他应收款 查看全部回复
答疑老师:许老师
填在所得税费用 查看全部回复
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答疑老师:李可可
要看公司对于另外两家公司有没有达到控制 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
是的,一般是业务端录入 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
屏体你们不是计入固定资产了么,每期的折旧就是它的损耗 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
境外公司是你们股东吗 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,你们租赁进来,借主营业务成本 dai银行存款 查看全部回复
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预收账款 查看全部回复
一、账务处理(假设金额不变,仅信息更正) 1.?冲销原错误发票的账务处理 由于发票信息错误,原记账依据无效,需先用红字冲销上一年度的入账分录(金额与原分录一致,方向相反): 借:以前年度损益调整(或相关成本费用科目,如“管理费用”“库存商品”等,红字) dai:应付账款/银行存款等(红字)(注:若原分录涉及资产类科目,如库存商品、固定资产等,需同步冲销资产成本) ? 2.?根据重开的正确发票入账 按重开的正确发票金额,重新计入上一年度相关科目: 借:以前年度损益调整(或相关成本费用/资产科目) dai:应付账款/银行存款等 ? 3.?结转“以前年度损益调整” 若冲销与重开的金额一致,“以前年度损益调整”余额为0,无需结转;若金额有差异(如极少情况因税率等调整导致金额变动),需将差额结转至利润分配: ? - 若借方余额(费用增加或收入减少): 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 ? - 若dai方余额(费用减少或收入增加): 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 二、企业所得税是否需要调整? 1.?若重开后发票金额、内容与原发票一致 仅为纳税信息(如税号、名称)更正,发票的真实性、合法性及扣除项目未改变,且原发票已在税前扣除的,无需调整企业所得税。 查看全部回复
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你好,没问题,可以调整的 查看全部回复
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会计兼职工作比较少,一些会计学习平台 查看全部回复
当月收款,借银行存款 dai预收账款 次月开票,借预收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
原来的分录,红字冲销就行 查看全部回复
不用 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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