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答疑老师:清岚
你们交易业务是什么? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
一般执行企业会计准则的都要通过以前年度损益调整 执行小企业会计准则的,可以直接在当年调整 查看全部回复
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这个是内部单据,可以作为原始凭证,但是不得税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:高老师
没有其他成本费用前提下 42万发票增值税=42/1.03*0.03=1.22万元 增值税附加税=1.22*0.12=0.15万元 企业所得税=42/1.03-0.15*企业所得税税率 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不可以的,一般需要取得发票, 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
亲,你好 你说的合并,是两都取消建新公司,还是一个把另一个吸收,还是一个控股另一个公司? 查看全部回复
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做错了哪个 查看全部回复
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货到票未到月底暂估入库,次月初红冲暂估,暂估应付账款不影响与客户对帐 查看全部回复
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答疑老师:小小
是的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
连续四个月或者连续12个月内累计销售额超过500万的 查看全部回复
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油卖了未开票的,做未开票收入,开了发票再冲未开票收入 查看全部回复
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同学你好 如果是为了使报税的账更清楚。可以辅导作备查。 一般企业建账思路 1、确定期初数和明细 2、根据新业务作账务处理 3、要账实相符 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
具体是什么业务? 查看全部回复
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亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
计提工资 借:管理费用等-工资 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
在合并长期股权投资时的分录是 查看全部回复
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同学你好 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
是的,单独执照的话是需要单独开户 查看全部回复
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公积金期末有个借方余额是怎么回事 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以把暂估的分录红冲掉,借 库存商品-暂估 负数 dai 应付账款-暂估 负数 查看全部回复
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公众号:会计宝
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