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答疑老师:安叔老师
一般纳税人以每月计算的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,用发票联复印件 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
右上角有个号码,就是那个 查看全部回复
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税负率税务局没有一个标准,一般税负是跟自己企业比较的,同一类型的企业,经营情况不一样税负也不一样,这里只能给你一个参考值1.5%~2% 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
不行 查看全部回复
答疑老师:杨老师
1、电子税务局,选择税费申报及缴纳 2、选择综合申报,点击财产和行为税合并纳税申报。 3、选择印花税,点击税源采集。 4、点击增加。 5、录入印花税税源明细信息,点击确定。 6、保存下一步。 7、生成印花税申报表,点击申报。 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
住房租赁企业是指按规定向住房城乡建设部门进行开业报告或者备案的从事住房租赁经营业务的企业。也就是说,要被认定为住房租赁企业,需满足向住建部门进行相关开业报告或备案以及实际从事住房租赁经营业务这两个条件。至于经营范围里是否一定要有“租赁业务”,目前并没有明确统一规定必须以此为唯一标准,但企业实际从事住房租赁经营活动是关键。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
最好不要这样操作,税务发现可能会让你补税,可能还有滞纳金 查看全部回复
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答疑老师:橘子
实际发放的金额 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
要么按照申报的金额在所得税前扣除,要么就只能把少申报的部分补申报 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以开红字发票 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
比如建筑业,一般纳税人提供建筑服务,增值税税率是9%,购进的材料票增值税税率是13% 比如服务业,一般纳税人提供生活服务增值税税率是6%,购进纸张等办公用品增值税税率是13% 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
那你们工资是几号发的 查看全部回复
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答疑老师:patience
纳税人需在附列资料(四)中填报加计抵减情况的2列“本期发生额”,本期实际抵减额会根据主表第19行“应纳税额”判断后自动取数,最终直接在主表应纳税额中进行抵减。 注意:按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
职业培训合同,不属于技术合同,不需要贴花 查看全部回复
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答疑老师:许老师
实际工作中经常存在这种现象,只能说存在一定的风险 查看全部回复
答疑老师:易老师
如果不是以前一直申报的电脑申报是查询不到的 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
有搜索框没 查看全部回复
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您可以去大厅办理修改报表 查看全部回复
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