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答疑老师:许老师
你们没有购进酒的发票吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
请你描述清楚你想问什么 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
加税点开票本就是不合规的 查看全部回复
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小规模么 查看全部回复
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10万是含税总金额么,是100000/(1+1%)*1% 查看全部回复
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答疑老师:小小
这个建议最好咨询一下当地的税务局,有些分支机构是需要在当地交,有些是第一年在当地交,以后是按比例汇总至总机构交 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
需要 查看全部回复
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报告税务机关备案 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以呀,要盖发票章 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,需要进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:杨老师
开票信息是什么意思?想问开票开什么内容吗? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
3*12=36期 查看全部回复
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小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
答疑老师:高老师
不需要,报存后上传就可以 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
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答疑老师:M老师
是税控盘的年服务费吗 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
就是你们资产负债表的资产总额 查看全部回复
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1.生产企业先要完成出口退(免)税备案。生产企业可以通过电子税务局或者生产企业离线出口退税申报软件申请“出口退(免)税备案”,出口退税的企业类型选择“内资生产企业”或者“外商投资生产企业”,退(免)税计算方法选择“免抵退税”。2.完成当月的增值税纳税申报。由于生产企业实行的是“免、抵、退”的管理办法,退税申报时需要与当期的增值税纳税申报表数据比对,因此,在进行退税申报前,需要先进行增值税纳税申报。3.确认出口退(免)税申报的所属期。由于生产企业需要在退税申报时同时比对当月的增值税纳税申报表,因此,退税申报的所属期应与当月的增值税纳税申报表的所属期一致,如2021年10月份进行申报,填写所属期202109即可。而且,生产企业每个月只能申报一个批次的数据,不同年份海关出口报关单不需要区分申报所属期。4.正确填列免抵退税申报汇总表。汇总表中有两个数据需要和当期的增值税纳税申报表一致, “增值税纳税申报表期末留抵税额” 应和增值税纳税申报表“期末留抵税额”一致;“免抵退税不得免征和抵扣税额”应和增值税纳税申报表附表二“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”一致。5.做好出口货物备案单证管理。出口企业应在申报出口退(免)税后15日内,需要将出口货物装货单、出口货物运输单据等单证按申报退(免)税的出口货物顺序,填写《出口货物备案单证目录》,注明备案单证存放地点。 查看全部回复
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前面的随你的意愿,可以直接也可以重新增加一个 查看全部回复
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