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答疑老师:Harry老师
注册会计师 你好,做账时应交税费,待抵扣进项税额,在填报增值税申报表附表二本期认证相符以后月份抵扣的进项税额栏次,不在主表体现。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
企业在2018年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。本通知所称设备、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定资产。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,需要进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
提示什么呢 查看全部回复
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答疑老师:wam
申报表在未开票收入填写。回款后增加银行存款减少应收款 查看全部回复
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一般无票的费用不得税前扣除 查看全部回复
答疑老师:杨老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
嗯嗯,工资表作为凭证,备查的。 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学是按合同金额 查看全部回复
答疑老师:而已老师
46万都按1%缴纳增值税及附加 查看全部回复
答疑老师:andy老师
放一张白纸,自己打打试试,边试边调 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
对方不要票,是他的问题,你们正常开票就好了 查看全部回复
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答疑老师:patience
是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
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借 销售费用-佣金 dai 银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
带上执照,公章,经办人身份证到单位所属社保大厅开户办理就好 查看全部回复
如果是股东给公司提供技术咨询服务并获得一定报酬的可以开具技术咨询的发票 查看全部回复
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没有就忽略 查看全部回复
这种情况只能咨询主管税务机关处理 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
看业务的具体性质 查看全部回复
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