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答疑老师:王苗苗老师
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
可以 查看全部回复
答疑老师:而已老师
12月份计提,就属于2021年度范畴 查看全部回复
答疑老师:andy老师
如果是股东给公司提供技术咨询服务并获得一定报酬的可以开具技术咨询的发票 查看全部回复
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答疑老师:wam
会计报表、纳税申报表等 查看全部回复
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答疑老师:许老师
需要申报的(即使零申报) 查看全部回复
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业务真实,发票合规的话可以用 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,已经勾选认证了,那么就需要做分录了,要确认进项税额了。借:管理费用 应交税费--应交增值税--进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学这部分钱就全部退给你了直接清空了 查看全部回复
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答疑老师:易老师
上个月的已经申报了,去更正申报,进项转出哪里自己手动填进去 查看全部回复
你就把事情的原委写个说明,并把开的红字发票复印件提供给税务局就好 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
网上没法申报,去税务大厅现场报 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
就是2022年全年应发的工资总额 查看全部回复
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具体什么原因导致的不一样? 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
是题目嘛? 查看全部回复
这种情况需要去税务局核定服务类的税种 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
只需要申报一般纳税人适用的增值税申报表即可 查看全部回复
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答疑老师:patience
是光计提了没发放么。只要汇算清缴前发放就可以。如果汇算清缴前没发放,需要纳税调整。 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
对的,写个收据,写上对方电话姓名 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
个人既有工资薪金又有劳务报酬的,在汇算时多退少补 查看全部回复
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