登录/注册
答疑老师:tammy老师
不要 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5013 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
浏览:5012 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
你就把事情的原委写个说明,并把开的红字发票复印件提供给税务局就好 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
这个问题范围有的大,三言两语说不清楚的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
企业在2018年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。本通知所称设备、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定资产。 查看全部回复
浏览:5011 0赞 0评论 收藏
看公司情况 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
数据是自动带过来的 查看全部回复
直接做到22年 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你们作为承租方只需要缴纳印花税别的不需要缴纳什么税费 查看全部回复
一般无票的费用不得税前扣除 查看全部回复
浏览:5008 0赞 0评论 收藏
是的 查看全部回复
客人扫码是销售商品么 查看全部回复
浏览:5006 0赞 0评论 收藏
答疑老师:石老师
你好,季度申报时 需要先填制财务报表,根据报表填写资产负债和利润表即可。如果没有发生任何账务,都填零即可。 查看全部回复
答疑老师:patience
可以的 查看全部回复
浏览:5005 0赞 0评论 收藏
企业所得税一般是季度申报,季末计提 查看全部回复
浏览:5003 0赞 0评论 收藏
找到对方索取发票 查看全部回复
答疑老师:小小
税额 查看全部回复
浏览:5002 0赞 0评论 收藏
答疑老师:wam
合同单独列明的增值税,就不包括 查看全部回复
浏览:5001 0赞 0评论 收藏
同学你好, 通过什么开具的,代开的吗? 查看全部回复
行业税负是税务局自己的一个参考值 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载