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答疑老师:归老师
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你好,安全帽这些属于消防用品,不在你们的经营范围内,建议增加经营再开哦 查看全部回复
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答疑老师:冰山老师
超过部分需要的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,一般税务局会先让补申报,会有罚款的,如果需要补税的还是有滞纳金的。 查看全部回复
答疑老师:郭艳飞
您好 查看全部回复
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答疑老师:史磊
您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
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全部零申报就可以了 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
只要营业执照上的经营范围有,您就可以经营,就可以开票 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
账务:支付时:借:管理费用抄dai:库存现金等抵减时:借:应交税费--应交增值税(减免税款)dai:管理费用,申报时在“增值税减免税申报明细表”的“减税性质代码及名称”栏选择“0001129914”,在“减免项目”下“本期发生额”、“本期应抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”列填写 查看全部回复
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你们是做什么行业的 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
应该放入购买货物成本 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
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您好,这样的情况已缴纳的税款在税务系统中会查询到和体现,在工商系统上只有在申报年报的时候需要把缴纳过的税金给报送下 查看全部回复
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跨区迁移了,税盘需要去原来大厅清一下吗,还是要去新税务局发行一下 查看全部回复
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小规模现在是可以开1%的专票的,合法合规 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
嗯,开了发票要交税,对方不想给你们开,想把税负转嫁到你们头上 查看全部回复
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可以申请开收购发票的 查看全部回复
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答疑老师:patience
是的,普通发票可以不填购买方的地址和开户行 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好,一般销售货物的话,开票的就是要确认收入了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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