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答疑老师:哈哈老师
主要涉及到增值税附加税企业所得税和个人所得税 印花税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
可以的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
为什么 要红冲 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
1体现,利润表里有所得税费用一栏 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
是免税的不可以开专票 查看全部回复
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
销售退回可以开红数发票 查看全部回复
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电商的收入有没有开票,没开票,填在未开票收入栏 查看全部回复
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答疑老师:张老师
直接乘以 查看全部回复
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应交增值税=销项税额-进项税额 查看全部回复
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答疑老师:易老师
要看公司的实际情况,不能随意按比例分 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
答疑老师:小小
可以开发票,开普通发票 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不可以 查看全部回复
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十万元版最多可以113000 查看全部回复
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不能抵扣,全额进成本费用 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果税点是指增值税,含税价=50*(1+13%) 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是以实际交纳的增值税为计算依据,可能存在上期留抵,印花税是以购销合计金额乘以万分之五, 查看全部回复
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视同销售 查看全部回复
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