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答疑老师:清岚
您按照上面的提示操作就行了。1、您如果有税控盘先进行抄报税操作后再申报 2、没有税控盘的情况下取消校验操作 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
如果是一般计税和即征即退填写错误的话,更正申报 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
个体户是小规模的话,可以开普通发票选择免税 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
不行 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
进项统计表显示为负数? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
计算方法没问题 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
第一个就可以 查看全部回复
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可以不做结转未交增值税分录,进项减销项作为留抵以后期间抵扣,待以后期间销项大于进项,不存在留抵是,做结转分录,同时正常缴纳增值税 查看全部回复
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答疑老师:木言
你是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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答疑老师:patience
勾选系统里能识别出来,但是不太合规,建议重开 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
可以给客户开具普票 查看全部回复
1.企业所得税按纳税年度计算。纳税年度自公历1月1日起至12月31日止。 2.企业在一个纳税年度中间开业,或者终止经营活动,使该纳税年度的实际经营期不足12个月的,应当以其实际经营期为1个纳税年度。 3.企业依法清算时,应当以清算期间作为1个纳税年度。 查看全部回复
通过正规企业进货,取得发票入帐 查看全部回复
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开票内容是什么,发票日期是什么时候 查看全部回复
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答疑老师:小小
你说的是什么加计政策 查看全部回复
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出口货物不退税,那能享受免税吗 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
比如你开了40 你只申报30 系统自动比对 过不了几天就会弹风险 税管员就要找你 查看全部回复
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补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
都可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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