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答疑老师:大宁老师
一般是都需要验旧的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
是办理延期缴纳税款吧? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
还是和帐上保持一致 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
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这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
固定资产一次性摊销在固定资产折旧表里面填写 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
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登录电子税务局,点击首页菜单栏中“我要办税”中的“发票使用”菜单,点击“发票使用”栏中的“发票领用(纸质发票)”进入办理页面 查看全部回复
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核对预填的数据,税款重新计算。 查看全部回复
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前五项不包含的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
应付职工薪酬社保有余额吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
所得税费用也在期间费用里面的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
按照税法相关规定,房屋租赁合同应该按租赁合同记载金额为计算基数 查看全部回复
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你们是开票方嘛 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
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答疑老师:Harry老师
您好,非本公司员工的公司差旅费报销怎么处理? (1)非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除; (2)非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除. 查看全部回复
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增值税5% 查看全部回复
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答疑老师:小小
在“我要交税”模块进去看有没有专门的汇算清缴模块 查看全部回复
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22年的需要明年5.31之前才能做 查看全部回复
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不是,包括已经收的和未收的。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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