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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
你们是小规模企业开具的专票吗/ 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
正常的招待费、广宣费、福利费、推广费等需要做纳税调整的你都做完了吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
需要去税局填写退税申请表,申请退回多交税款 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
公司买的房吗? 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
一般是认证抵扣的进项税票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
3月份该发票已认证抵扣的分录红字后,4月份重新入账即可 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
在实务上是正常入账的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
收据可以入账,但是不能进行税前扣除(除非是500以下的偶然交易) 查看全部回复
计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
答疑老师:许老师
9%或者5% 查看全部回复
业务招待费 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
这个不用结转最后用于作价分配就行 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
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销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
有影响的 查看全部回复
答疑老师:孙老师
不是的,产品服务收入是填高新类的 查看全部回复
你好,可以反结账做一下调整。或者在23年用以前年度损益科目调整 查看全部回复
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调增 查看全部回复
6月份正常计提 查看全部回复
公众号:会计宝
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