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答疑老师:王苗苗老师
40万是收到的总款项么,价税合计40万 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
首先看一下你们公司核定税种,这个印花税他是按月还是按季还是按次 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
带公章和正确的数据大厅更正 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,需要 查看全部回复
纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
没有发票,成本费用不能在所得税前扣除 查看全部回复
答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
答疑老师:patience
是的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
视同销售 查看全部回复
主表是 查看全部回复
先在个税APP上面填写相关扣除信息,然后公司申报个税的时候刷新信息就可以了 查看全部回复
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可能税务局搞错了,你们解释一下就可以;也有可能说的是你们的成本收入不匹配,有的时候表达的可能不准确 查看全部回复
金额不一样,都是有差异,要自己去推算 查看全部回复
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机票没做进项全部进费用了吗 查看全部回复
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这个算 查看全部回复
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工程监理合同(民法典属于委托合同)不属于印花税 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,你是说税务申报吗 查看全部回复
答疑老师:李凤
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答疑老师:andy老师
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
答疑老师:清岚
外贸企业出口退税:登录电子税务局,点击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退(免)税申报”-“免退税申报”-“在线申报”。第二步:明细数据采集。外贸企业的数据采集可以通过智能配单和手工采集两种方式第三步:生成申报数据。点击“退税申报”-“生成申报数据”,填写对应“申报年月”和“批次”点击“确认”;第四步:数据自检。勾选生成的数据,点击“数据自检”按钮。申报状态显示为“已自检”;自检情况显示疑点个数,点击具体的数字可查看详细的疑点描述。第五步: 正式申报。当没有不可挑过疑点后,勾选数据,点击“正式申报”按钮,可将数据转为正式申报。 查看全部回复
公众号:会计宝
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