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答疑老师:小小
原始凭证可以把三个都放进去 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:归老师
工资少了 费用/成本不也需要减少么? 这是差错更正 所得税倒是不用调整 因为所得税本来就是按实际发放数扣除的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
差额计入营业外收入或者冲减当期费用, 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
例如你帮公司买了东西,对方没办法给你开票,然后你自己买了东西,可以开票,你用这个发票替代那个不能开票的费用 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是对的 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
是那种类型的商业保险? 查看全部回复
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借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
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客户认证了吗? 查看全部回复
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金额大吗? 查看全部回复
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答疑老师:小张
可以先挂预收账款,待发票收到后,冲减预收账款,计入相应科目即可 查看全部回复
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直接在13期调帐就行子 查看全部回复
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答疑老师:Yan
可以凭对方开具的收据入账,但查账征收企业计算所得税时需要纳税调增 查看全部回复
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你公司要收A客户的1500有给对方开票了吗? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
分公司本来就没有独立法人资格,购买的工资,社保都是挂在总公司帐上 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
小规模纳税人一般在应交税费-应交增值税中核算 查看全部回复
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有提供发票吗? 查看全部回复
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先计提进应付职工薪酬 借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-社保费 支付时在冲,实操中也有人不计提直接在支付时借 管理费用 等 其他应收款dai 银行存款。 查看全部回复
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入账的话一般时间不要间隔太长 查看全部回复
答疑老师:夏老师
发票联用来记帐,抵扣联单独装订用于备查 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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