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答疑老师:小小
如果不是特别严格,直接按原来的科目红冲回去就行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
如果A即是客户又是供应商的不用调整 查看全部回复
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答疑老师:Yan
先计提进应付职工薪酬 借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-社保费 支付时在冲,实操中也有人不计提直接在支付时借 管理费用 等 其他应收款dai 银行存款。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:预收账款 dai;预付账款等 查看全部回复
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答疑老师:patience
公司补缴时,借 其他应收款 dai 银行存款,员工把钱转到公司账户时,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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什么总项? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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反结账去结转 查看全部回复
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什么行业 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是收到的dai款? 查看全部回复
答疑老师:蓝老师
同样按照流程正常做账即可。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以放到管理费用-办公费/其他 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
通过以前年度损益调整或未分配利润来 查看全部回复
去年入账实收资本是少入了还是多入了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
免征企业所得不需要做分录,计提和缴纳的分录都不做 查看全部回复
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答疑老师:木言
如果当月有需要缴纳的附加税、房产税等需要计提的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
意思是你们提供代加工服务 查看全部回复
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借银行存款 dai应交税费-城建税/教育费附加 借税金及附加 (负数)dai 应交税费-城建税/教育费附加(负数) 查看全部回复
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答疑老师:wam
按照60万元入账 查看全部回复
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公众号:会计宝
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